长宁区审计局推动内审工作开展


发布日期:2025年03月31日

2024年,区审计局高度重视加强内部审计工作,促进内审工作提质增效。一是按照加强内审工作的相关规定,持续抓好内部审计重大事项的落实。二是加强重点行业、重点领域的工作指导,组织召开了重点部门“内审工作培训座谈会”。三是针对有条件的单位积极探索“以审代训”工作模式,充分发挥“传帮带”作用,将培训与实践相结合等。据统计,2024年度长宁区属各单位及国有企业135名内审人员共完成审计项目784个,项目主要为内部控制评审、经济责任审计以及财务收支审计等方面,共计促进增收节支3100.73万元,提出审计建议被采纳409条,在促进各部门单位完善内部治理、提升发展质量方面发挥积极作用。

打印本页 关闭窗口