区妇联审计整改情况公开
发布日期:2021年09月08日 【字体: 大中小 】
关于区妇联审计整改情况的公开
2021年3月,区审计局对区妇联2020年度预算执行和其他财政收支情况以及决算草案进行了审计。针对审计发现的主要问题和审计意见,区妇联根据审计组情况反馈,及时即知即改,现将整改情况公开如下:
一、关于政府购买服务采购制度不完善
3月12日,制定《中共上海市长宁区妇女联合会党组工作规则》,明确3万以上重大资金使用要经党组会审议通过,如是购买社会组织或企业服务要进行三方比价,比价材料书面进入党组会记录。在此基础上,对《长宁区妇女联合会关于“三重一大”事项集体决策制度》进行了修订,进一步规范决策程序,强化内部管理;同时,结合区妇联三定方案、工作职责和工作实际,编制本部门政府购买服务指导性目录,进一步规范购买服务行为。
二、关于合同签订不完善
针对审计组反馈的合同签订问题,区妇联修订了《长宁区妇联合同管理制度》,规范合同执行,包括合作内容、服务期间、款项支付方式等。同时,办公室做好购买服务合同备案,加强使用审核、把好经费使用关,做好合同履约情况的监督。
三、关于固定资产管理欠规范
区妇联将按照《行政单位财务规则》(财政部令第71号)和《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》(财资[2020]97号)的规定和要求,加强固定资产基础管理,确保家底清晰。一是针对固定资产账面上的2014年已发放至江苏、华阳等9个街道并由街道管理和使用的9台针式打印机,已于8月5日完成资产处置。二是针对未达固定资产单价标准的9项资产,已于6月7日及时调整出固定资产账面,做到固定资产账实相符。
长宁区妇女联合会
2021年9月6日
相关附件: 2c32a975-a7b6-44d7-bdf0-e6d4e3a4d526.pdf